Apresentação Orientação para Leitura Unidades Organograma Indicadores Quadros Estatísticos
 
QUADRO 154
RECURSOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA / ORÇAMENTO APROVADO / MODIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / ORÇAMENTO AUTORIZADO FINAL / ORÇAMENTO EXECUTADO NO EXERCÍCIO - DESPESA EMPENHADA
DISTRIBUIÇÃO POR PROGRAMA DE TRABALHO

UERJ - 2016
 
PROGRAMAS DE TRABALHO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO APROVADO **
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS AO LONGO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTO AUTORIZADO FINAL
DESPESA EMPENHADA
VALORES (AGOSTO/2015)
VALORES (JANEIRO/2016)
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016
VALORES (DEZEMBRO/2016)
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
PROJETOS
     DESENVOLVIMENTO DA GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO,
     PESQUISA E EXTENSÃO
11.630.520,00
100.000,00
-
-
-
     AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UERJ
65.113.500,00
100.000,00
524.570,00
624.570,00
624.570,00
     RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HUPE
22.605.000,00
100.000,00
850.000,00
950.000,00
950.000,00
     INTERIORIZAÇÃO DA UERJ
15.000.000,00
100.000,00
-
-
-
     IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS AVANÇADO EM QUEIMADOS
-
99.999,00
-
-
-
   SUBTOTAL
114.349.020,00
499.999,00
1.374.570,00
1.574.570,00
1.574.570,00
ATIVIDADES
     OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL PEDRO ERNESTO - HUPE
50.202.000,00
50.202.000,00
-554.400,00
49.647.600,00
32.206.511,26
     DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO
33.791.218,00
46.211.778,00
-2.672.354,31
43.539.423,69
23.062.429,66
     INTEGRAÇÃO UERJ/SOCIEDADE
52.747.590,00
46.532.740,00
-
46.532.740,00
30.691.801,06
     INCENTIVO A PERMANÊNCIA - DISCENTE
92.237.800,00
31.100.000,00
12.468.973,33
43.568.973,33
43.568.973,33
     APOIO À FORMAÇÃO DO ESTUDANTE
44.353.734,00
22.773.822,00
-11.577.344,69
11.196.477,31
10.957.487,90
     DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER PRIMÁRIO
17.491.874,00
21.728.085,00
1.944.122,69
23.672.207,69
19.827.909,07
     MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS
73.149.398,00
77.500.000,00
-19.956.701,42
57.543.298,58
39.843.298,58
     PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
15.852.000,00
10.005.000,00
5.450.562,05
15.455.562,05
495.781,46
     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.857.421.419,00
796.002.775,00
-4.786.244,52
791.216.530,48
791.216.530,48
     APOIO À RESIDÊNCIA NA UERJ
38.194.772,00
20.250.000,00
7.347.817,88
27.597.817,88
27.597.644,36
     PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE ÓRGÃOS ESTADUAIS
1.300.000,00
905.000,00
-367.075,87
537.924,13
78.919,59
     FORMAÇÃO QUOTISTAS PÓS-GRADUAÇÃO LEI 6914/14
-
1.145.311,00
-1.145.311,00
-
-
   SUBTOTAL
2.276.741.805,00
1.124.356.511,00
-13.847.955,86
1.110.508.555,14
1.019.547.286,75
TOTAL UERJ
2.391.090.825,00
1.124.856.510,00
-12.473.385,86
1.112.083.125,14
1.021.121.856,75
DESCENTRALIZAÇÕES *
      ATIVIDADES
         ORÇAMENTO DO FES
              APOIO AO HUPE
96.063.920,00
99.617.056,00
-36.508.564,63
63.108.491,37
63.108.491,37
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
-
278.778.596,00
8.607.151,41
287.385.747,41
287.385.747,41
              MELHORIA DA GESTÃO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
-
-
-
140.299,00
140.299,00
              APOIO A ENTRES PARA AÇÕES DE SAÚDE
-
-
-
1.137.335,00
1.137.335,00
              ASSISTÊNCIA A PACIENTES COM ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
-
-
-
1.775.066,26
1.775.066,26
              ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO HOMEM
-
-
-
4.411.923,65
4.411.923,65
              PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
-
-
-
216.321,38
216.321,38
            SUBTOTAL
96.063.920,00
378.395.652,00
-27.901.413,22
358.175.184,07
358.175.184,07
         ORÇAMENTO DA FAPERJ
              DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS ATRAVÉS DA UERJ
42.765.600,00
28.000.000,00
2.647.285,06
30.647.285,06
30.647.285,06
            SUBTOTAL
42.765.600,00
28.000.000,00
2.647.285,06
30.647.285,00
30.647.285,06
      PROJETOS
         ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS
              IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIAS
-
-
-
1.939.775,01
1.939.775,01
            SUBTOTAL
-
-
-
1.939.775,01
1.939.775,01
         ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
              PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E OPORTUNIDADES PARA JOVENS DO RJ
-
-
-
5.037.240,20
5.037.240,20
            SUBTOTAL
-
-
-
5.037.240,20
5.037.240,20
         ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
              VALORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
-
-
-
1.105.937,40
1.105.937,40
            SUBTOTAL
-
-
-
1.105.937,40
1.105.937,40
         ORÇAMENTO DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
              MANUTENÇÃO E ATIVIDADES OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS
-
-
-
748.858,54
748.858,54
            SUBTOTAL
-
-
-
748.858,54
748.858,54
         ORÇAMENTO DA SEASDH
              ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAIS
-
-
-
692.761,62
692.761,62
              FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSO À JUSTIÇA E À CIDADANIA
-
-
-
36.092,05
36.092,05
              PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
-
-
-
211.110,55
211.110,55
              ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À MULHER
-
-
-
1.195.720,68
1.195.720,68
              PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
-
-
-
1.442.972,78
1.442.972,78
            SUBTOTAL
-
-
-
3.578.657,68
3.578.657,68
         ORÇAMENTO DO FEAS
              IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
-
-
-
440.845,16
440.845,16
              PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
-
-
-
247.429,99
247.429,99
            SUBTOTAL
-
-
-
688.275,15
688.275,15
TOTAL DESCENTRALIZAÇÕES
138.829.520,00
406.395.652,00
-25.254.128,16
401.921.213,11
401.921.213,11
TOTAL UERJ COM DESCENTRALIZAÇÕES
2.529.920.345,00
1.531.252.162,00
-37.727.514,02
1.514.004.338,25
1.423.043.069,86
 
FONTE: DIPLAN

* INSTRUMENTO ORÇAMENTÁRIO ATRAVÉS DO QUAL UM ÓRGÃO DA ADM. PÚBLICA DO RJ UTILIZA ITENS
ESPECÍFICOS DE SUAS DESPESAS OU DE PARTE DO ORÇAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO, A PARTIR
DA AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

** LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
 
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